Über 400 Technologieunternehmen setzen auf BlackLine, um ihre Finanz- und Buchhaltungsstrukturen zu transformieren.
Die IT-, Software- und Technologiebranche ist die Speerspitze der Innovation und treibt in der gesamten Wirtschaft die digitale Transformation voran. Da die Unternehmen ständig neue Lösungen entwickeln und ihren Betrieb skalieren, ist es in diesem dynamischen Umfeld entscheidend, agil und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Auch die Finanz- und Buchhaltungsteams der Branche müssen mit diesem Tempo Schritt halten. Angesichts des rasanten Wachstums, der komplexen Umsatzmodelle und der immer strengeren Auflagen der Aufsichtsbehörden benötigen sie Technologien, die die finanzielle Transparenz verbessern, Prozesse optimieren und datenbasierte Entscheidungen unterstützen, um die Innovation voranzutreiben und langfristige Skalierbarkeit zu gewährleisten.
Der manuelle Abgleich umfangreicher Transaktionsdaten ist zeitaufwendig, mühsam und fehleranfällig, insbesondere wenn diese in Tabellenkalkulationen verwaltet werden. Unsere Plattform ist in der Lage, große Mengen an Transaktionsdaten aus verschiedenen Quellen (z. B. ERP-Systeme, Kreditkartenabwickler und Banken) aufzunehmen, umzuwandeln und abzugleichen. So können Sie Ihre Abstimmungen standardisieren und automatisieren. Das wiederum verringert das Risiko von Prozessunterbrechungen und unentdeckten Fehlern in Finanzberichten und ermöglicht es den Teams, sich auf Anomalien und Ausnahmen zu konzentrieren.
Unternehmen tätigen jeden Monat Tausende von Journalbuchungen, was die Risiken in Bezug auf die Einhaltung von Finanz- und Audit-Vorschriften und eine genaue Entscheidungsfindung erhöht. BlackLine zentralisiert und standardisiert Journalbuchungen über verschiedene ERP-Systeme hinweg und automatisiert die Arbeitsabläufe von der Erstellung bis zur Buchung, was für mehr Effizienz und Kontrolle sorgt. Mithilfe KI-basierter Einblicke macht unsere Lösung das Volumen, den Zeitpunkt und die Art Ihrer Journalbuchungen transparenter, minimiert das Risiko und maximiert die Erkenntnisse.
Ein effizientes Cashflow-Management ist für den Geschäftserfolg entscheidend. Unsere Lösung optimiert das Debitorenmanagement und automatisiert die Zahlungszuordnung. Sie hilft Ihren Teams dabei, die Forderungslaufzeit (DSO) zu verkürzen, das Working Capital zu verbessern und starke Kundenbeziehungen zu pflegen.
Die Pflege genauer Finanzdaten während der Integration von Organisationen kann komplex und zeitaufwendig sein. Unsere Plattform steuert und vereinfacht diese Prozesse, indem sie Daten aus mehreren ERP-Systemen an einem zentralen Ort zusammenführt, Teams mit automatisierten Workflows verbindet und die Transparenz erhöht. So wird sichergestellt, dass Finanzdaten nahtlos über Systeme und Standorte hinweg fließen, Risiken minimiert und Engpässe reduziert werden.
Wenn Unternehmen aufgrund nicht vernetzter Systeme und Datensilos nicht in der Lage sind, grenzüberschreitende Transaktionen, interne Kostenzuweisungen und Verrechnungspreise für Intercompany-Ströme proaktiv zu verwalten, setzen sie sich Audit- und Compliance-Risiken aus und riskieren erhebliche Bußgelder. Unsere KI-gestützten Lösungen unterstützen Unternehmen bei der Erstellung, dem Ausgleich und der Abrechnung von Intercompany-Transaktionen in einer automatisierten, zentralisierten und kollaborativen Umgebung. Sie bieten die integrierte Logik, um sowohl die korrekten Verrechnungspreisregeln und steuerlichen Erwägungen auf jede Transaktion anzuwenden, als auch die nötige Transparenz, um den End-to-End-Flow zu steuern.
Fehlerhafte Finanzdaten können enorme Kosten verursachen. Mit den Funktionen unserer Plattform für die Berichterstattung und die Erkennung von Anomalien lassen sich finanzielle Unstimmigkeiten schnell identifizieren und beheben. So stellen Sie die Genauigkeit Ihrer Finanzberichte sicher und verringern gleichzeitig das Risiko kostspieliger Fehler.